全员打私工作总结 第1篇
日常工作中,我局坚持依法行政,认真贯彻落实“联合缉私、统一处理、综合治理”的缉私体制,积极开展反走私综合治理工作。按照市打私办的工作要求,我局明确了职责范围、工作任务及要点。在今年上半年,我局积极开展了今年的第一、二阶段的打击走私工作,加强了对道路运输客货站场和营运车辆随行行包的检查。xx年x~x月,我局组织了两次针对性检查、专项整治,出勤124人次,检查运输服务业货运挡口30宗次,检查中没有发现异常的情况。
(一)从源头上进行封堵,严禁其流通。
1、抓住重点,严把托运关口。在各客货运站场设置了专门监督检查岗位,并配备了专业人员加强对托运物品、货运单据的检查。
(二)加强对营运车辆的路检路查,建立流动监管机制。
为切实巩固源头封堵效果,开展了路面检查工作,建立起流动监管的机制,严防走私物品在车辆运行中途搭乘上车情况的发生。在我局运政稽查的日常巡查工作中,加大了对旅客随身携带的中、大型行包的检查,严堵小规模、零散走私物的运输流通漏洞。
(三)开展专项整治。
开展专项整治行动,查缴政治性非法出版物、淫秽色情出版物、非法报刊和盗版出版物。今年x~x月开展了两次对道路运输货物托运挡口的专项整治,重点检查了图书刊物、音像制品等托运物品。检查工作中没有发现有异常情况。
(四)加强宣传教育
利用双休日,组织人员到各客货站场开展打击走私的宣传活动,全面贯彻xx年及xx年全国、全省打击走私会议经省,提高行业内从业人员的自身素质,营造“从我做起,打击走私”的良好社会氛围
为能更有效地开展缉私工作,建立健全了缉私工作机制,我局严把责任落实关,并建立定期检查制度。对重点地区、部位和环节组织了有计划地督查。坚持通报制度,及时上报重要信息、案件和工作成果。落实责任制和责任追究制,确保了组织到位、任务到位、措施到位、责任到位。严肃纪律,加大执法检查力度,严厉打击走私、贩私活动。
在以后的工作过程中,我局将一如既往地严格按照xx年及xx年全国、全省打击走私工作会议要求,积极投身打击走私过做。并重点做好以下几个方面的工作:
(一)督促各客货运站场加强行包、托运物品的检查,从源头上进行封堵,严禁其流通。
(二)加强市场巡查,加强对营运车辆的路检路查,发现问题及时纠正。
(三)加强宣传教育,提高行业内从业人员的自身素质,为营造“从我做起,打击走私”的良好社会氛围做出自己的贡献。
市交通运输管理局
2021年xx月xx日
全员打私工作总结 第2篇
区打私办工作总结(1)
一、开展节假日期间联合行动
今年来,我区先后组织开展xx次打击走私联合行动,20xx年的节假日期间,我区打私办组织经信、工商、海洋、渔政、公安等有关职能部门认真履行职责,互相配合,取得了阶段性胜利。出动人员xx多人次;出动车辆xx台次。检查市场门店多xx个次(其中冻库及储藏点xx个、汽车汽配门店xx个、其他市场门店xx个)。虽然没有发现走私贩私情况,但经过声势浩大的打击走私联合行动,有力地震慑了走私分子的气焰,使他们不敢轻举妄动,为维护正常的市场经济秩序,让广大人民群众过上喜庆祥和的“放心节”起到了积极的作用,达到了预期的目的。到目前止,没有发生走私案件,为祥和、平安、喜庆的佳节做出了积极贡献。
二、积极开展反走私宣传活动
我办分别在“”消费者权益维护日和“”法制宣传日组织开展xx次大型反走私宣传教育活动,发放《条例》xx多本,发放宣传资料500多份,积极推进反走私综合治理工作,大大地提高了广大人民群众的法律意识,有效地遏制了走私贩私违法犯罪分子的走私贩私行为,连续保持反走私工作零发案的良好势头,巩固了反走私工作成果。
打私办年度法治工作总结(2)
20xx年度区打私办在市打私办的正确指导下,在xx区委、区政府和xx副书记、xx副区长的正确领导下,紧紧围绕区委、区政府工作大局,认真贯彻“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的反走私工作方针,积极研究和探索反走私综合治理的新途径、新模式,“水客”走私等各项工作。同时依照《xx经济特区反走私综合治理条例》,组织宣传有关反走私工作的法律、法规和方针、政策;组织、指导、协调、检查有关单位反走私综合治理工作,有力地促进了xx区经济持续健康发展,为维护社会的和谐稳定做出了积极贡献。现将20xx年xx反走私工作总结如下:
二、加强辖区边境一线管理,做好反走私防范工作
xx区打私办根据计划并结合xx区实际,以毗邻xx的xx、xx、xx三个街道办事处为重点,进一步落实反走私综合治理工作责任制。xx副书记和打私办的有关领导多次深入xx、xx、xx街道办事处,加强对重点地区、重点地段反走私责任落实情况的监督和检查,充分发挥街道办事处的辖区管理作用,确保了xx区反走私形势的平稳。
三、坚持构建打击走私预警防控、专项联合缉私和强化宣传教育三条防线
今年,xx区打私办继续坚持构建打击走私预警防控、专项联合缉私和强化宣传教育三条防线,“点、链、面”结合,加大打击力度。
(一)提高监管效能,筛选防控“点”。联合各相关部门加强“水客”走私规律分析“重点旅客、重点时间、重点物品、藏私手法”等要素,筛选建立了一批长期活跃在深港两地的重点“水客”信息资料库,做到监管、整治“有的放矢”。
(二)开展联合行动,斩断走私“链”。联合xx海关缉私分局,xx街道办,市场监督管理分局,口岸派出所等部门加强口岸整治和市场清理。在口岸周边、接货点、派货点和涉嫌走私物品存货仓库进行清查防控,斩断走私环节“链条”。今年以来,开展打击“水客”走私等联合查缉行动多次,共计捣毁口岸周边私货窝点14个,流动接货点5个,查获涉嫌走私入境的牛栏、美素牌奶粉2000余罐、意大利美林牌鳕鱼泥果酱2100瓶、各种食品饼干1200盒、电子产品的内存条1100条、旧手机400台,以及红酒、化妆品等杂货一大批,货值近百万元,现场抓获前来送货的“多次往返旅客”及负责接货的走私嫌疑人员20名。其中,“灭蚁”专项整治行动被省海防与打击走私办公室刊登在《缉私战线》(第116期)。
(三)强化宣传效果,拓宽信息“面”。针对辖区特点,组织执法人员深入一线了解走私动态并积极开展反走私宣传,并与各职能部门建立了信息报送、信息互通和行动宣传机制。拓宽宣传渠道,在xx口岸、文锦渡口岸以及深港边防线沿线制作发布打击走私公益宣传画面。公布反走私举报电话、标语,派发警民联系卡,保持举报联系渠道的畅通。为确保打击走私宣传工作顺利开展,进一步宣传引导广大群众远离走私、抵制走私、举报走私违法犯罪活动,印制了宣传伞2000把、宣传纸巾5000盒和宣传环保袋10125个,在xx口岸、文锦渡口岸以及深港边防线周边派发给群众。今年以来,通过群众举报成功打掉两处涉嫌走私窝点,查获美容产品100余箱、红酒3箱、猫粮20箱等杂货大批,案值30余万元。
全员打私工作总结 第3篇
2009年,我局在州局及县委、县政府的领导下,紧紧围绕工商行政管理工作职能,认真按照州局扫黄打非、两烟打假打私、打击传销工作目标责任书的要求,采取长效机制监管和各项专项整治行动相结合的方法,以查办各类违法案件为手段,以创新监管机制为突破口,切实转变工作作风,锐意进取,扎实工作,有力地打击了各种违法行为,为营造放心满意的
消费环境做出了积极的努力。
(一)、领导重视,组织严密,为卷烟打假打私工作提供强有力的组织保证
假冒走私卷烟与主渠道卷烟销售分庭抗礼,争夺卷烟市场,具有危害性大、隐蔽性强、难于肃清的特点。今年以来,根据州局关于建立“两烟”打假打私工作长效机制的要求,我局明确了工作任务和工作目标;结合实际情况,制定了《怒江州××县工商行政管理局两烟打假打私工作实施方案》。为我局清理整顿卷烟市场工作制度化、规范化提供了保证,使整治工作措施环环相扣,力度层层加大,确保了市场整顿工作的深入推进。我局成立了由党组书纪、局长杨文忠任组长,副局长李新华任副组长,各工商分局所和相关职能股室负责人为成员的专项整治领导小组。
(二)、依托长效管理机制,加强市场检查,加大对经营非法卷烟销售行为的查处力度。
为维护稳定××县市场经营秩序,严防“两烟”流入我县,扰乱我县正常卷烟秩序,防止无照经营情况的发生,2009年8月,××县工商局联合烟草专卖局、公安局等部门对辖区“两烟”市场进行整治。开展了“重点对“名烟名酒店”、公开摆买“假、私、非”卷烟经营户进行了“风暴十一号”清理专项整治行动;使经营非法卷烟这一突出问题得到了有效的治理;在此次“风暴十一号”专项整治行动中,我局出动执法人员25人(次)、车辆5台(次)、检查经营户189家,检查宾馆13家,协同烟草部门查获卷烟959条,价值5万余元。(所查获的卷烟由烟草部门处理)。
全员打私工作总结 第4篇
在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持配合下,内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,不断建立健全内部审计制度,先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。
一、依托良好环境,大练“内”字功
(一)依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班,并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识,进一步提高内审理论水平,丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流,拓宽视野、启发思维,取得了不少宝贵经验。
(二)依托单位领导的支持,积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视,内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》,把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。
(三)与相关部门密切交流,充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与^v^经济和企业经营有关的会议,阅知与经济和企业经营有关的文件,实现审计与各类经营管理信息系统共享,及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了审计成果成为决策的重要依据。
二、明确审计重点,积极开展各种形式的内部审计监督工作。
按照单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系,了解相关情况,科学分配审计资源,明确审计工作重点,做到年年有重点、季季有任务、月月有措施,以点促全,积极开展内部审计
(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的,要实现对采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作,自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目 余项,涉及金额近 元,规范了食品采购行为,维护了单位的经济利益。
(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账,系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况,以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份,共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个,辅材厂家50个)。通过分析,我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下,为降低原材料成本方面做了大量的努力,如:在保证产品质量的前提下,不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家,尤其是钢材方面,采购价格稳中有降。
(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展,基础建设项目资金的投入继续增加,我们克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以^v^利益为出发点,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 多项,审计金额 多万元。维护了我单位合法权益,挽回了经济损失,有效地规范了工程项目的管理。
三、强化廉洁意识,坚持监督与服务并重。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系,并作为其中的一项重要内容,把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质,进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动,审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风,体现在了审计的每一个项目上,保证了审计质量。
四、明年的工作打算
在体制改革的新形势下,我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,按照《内部审计管理办法》的规定要求,建立符合治理结构的审计监督新机制,充分发挥审计监督和服务的作用。
全员打私工作总结 第5篇
16年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入16年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改善审计方式、增强审计潜力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深入发展作出了用心贡献。紧紧围绕这一目标,我区用心发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了用心的贡献。
一、加强指导,促进内审工作顺利开展
按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。16过多种方式,加强对本区内部审计人员的指导。
一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;
二是随时对内审人员遇到的困难带给帮忙,16内审机构带给了超多参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮忙其完善制度和相应工作流程;
三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口,大力宣传审计法律法规;
四是针对共性问题,我局进行专题研究,并提出相应改善意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题,我局推荐各街道加强对社区工作的指导,确保村级公共服务项目的有序开展和推进,个性应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督,提高资金使用效率
今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止11月,完成内部审计项目96项,其中基本建设审定稿版计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济职责审计15内部控制评审3项、其他类审计项目12为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查,全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金管理无盲区。同时,切实发挥自身职能特点,用心指导和帮忙全区各部门、各街道加强内部审计。
各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时,针对发现的问题进行认真总结,用心提出制度修订或修改意见条,不断促进本单位财务控制制度的完善,取得了良好的效果。全区各相关单位十分重视内审工作,在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权,发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用,为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。
三、存在的问题和困难
(一)对内审工作指导还有待进一步加强,部分单位对内审工作的作用认识不够,致使个别内审机构形同虚设,未能切实开展工作。
(二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则,原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。
四、16年工作思路
(一)加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻,尤其要向各级领导宣传条例资料,使其了解内部审计的必要性和重要性,以取得支持;加大我区内审机构建设力度,进一步扩大覆盖面。
(二)加强与市审计局的联系,理解指导和培训,不断提高我区内审工作管理水平,充分发挥内部审计的监督、预防作用。
(三)用心组织内审审计人员参加各类培训,搭建、完善内审机构间的交流平台,促进内审队伍理论水平和工作潜力的不断提高。
全员打私工作总结 第6篇
根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。
二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事
前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。
四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的
切入点,从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题,注意发现管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。
全员打私工作总结 第7篇
今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的^v^精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持内强素质、外树形象的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。截止10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。
一、履行工作职责及主要任务完成情况
(一)圆满完成预算执行情况审计
根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市^v^和市交通局三个单位xx年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。
(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务
按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业xx年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统一定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。
调查中我们主要发现:一是部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。
(三)集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团xx、xx年年度的资产、负债、损益审计
山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司,国家大型一类企业,公司现有分(子)公司44家,现有干部职工2万余名,注册资本亿元,年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司,审计任务相当艰巨。
面对繁重的审计工作任务,我们没有叫苦叫难,而是精心谋划,认真准备,积极实施,并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员,充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织,统筹安排,按期完成了审计任务。
在实施审计过程中,我们按照局领导的要求,认真贯彻科学发展观理论,把握审计围绕和服务于经济建设的主旨,把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点,要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。
经过近五个月的努力,共查出企业存在的二十个方面八十多个问题,帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况,并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。
今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作,清产核资报告已完成。
述职人:
20xx年xx月xx
全员打私工作总结 第8篇
20xx年,我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下,在县审计局的大力指导、支持下,扎实、有序开展,逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。镇党委、政府已经把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。现将20xx年内审工作总结如下:
一、统一思想,提高认识,以全新的理念看待内审工作
过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要资料来抓,结合村级财务管理的需要来实施。而此刻的内审工作已有一个独立的机构:内部审计办公室,由专职人员,作为一项日常工作来抓,是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的'思维方式、全新的理念对待内审工作,以新的方式方法来开展内审工作。
二、20xx年我镇内审工作开展的具体状况
(一)、不断强化对内审工作的领导,为内审工作正常、有序、扎实开展带给强有力的组织保障。根据县委、县政府的统一要求,我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组,由镇长蔡继能亲自担任组长,党委委员、分管领导李广春任付组长,从镇纪检会和财政所抽调5工作人员为办公室成员,制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法,明确工作职责,根据实际需要不断充实人员组成,并在办公场所、设备、经费上给予充分保障,强力推进内审工作的开展。
(二)、加强宣传,营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式,向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识,使内部审计更进一步深入人心,以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识,为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。
(三)、制定详细、切合实际的年度工作计划,扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶,镇内申办及早谋划,多次召开会议,议定年度工作计划,在征得主要领导同意后,以文件形式下发到相关村。
(四)、建立内审例会制度。镇内审办每月至少召开一次例会,镇内审办全体人员参会,必要时召集相关当事人参加,汇报工作进展状况,研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议,听取汇报,给出具体工作意见和要求。
(五)、用心参加业务培训,强化业务学习,不断提高内审业务技能,全面进入内审主角。镇内审办人员除了用心参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外,还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《^v^关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。
(六)、坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中,镇内审办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规,坚决按照上级业务主管部门及镇党委、政府的要求来开展内审工作:
1、坚持原则、格守职责进行廉洁审计;
2、有条不紊、按章操作进行规范审计;
3、阳光操作、及时公开信息,进行明白审计。
三、内审工作取得的成效
(一)、截止20xx五年十二月二十八日,我镇已完成了对15一五年度内审任务,累计审计村级资金元。进行财务审计3个,涉及资金元;进进行专项审计15名村干部进行离任(经济职责)审计,涉及资金。
(二)、全年内审增加村级资金效益约6万元。透过对内部审计过程发现的一些状况进行归纳和总结,镇内审办向党委、政府提出了4改善和完善村级财务管理制度的推荐,向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的推荐。
(三)进一步巩固了三资清理成果,拓展了村级财务管理的深度和广度。尊重审计、支持审计、自觉理解审计的良好工作氛围已构成,内审工作的得到树立,内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高,主动作为、用心履责的意识得到全面加强,步伐进一步加快。
四、内审工作存在的问题
(一)、镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。
(二)、内审规范化程度有待进一步加强。如:审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。
(三)、内审业务人员的专业知识有待进一步充实,内审专业技能有待全面提高。
(四)、内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。
五、关于内审工作的几点推荐
(一)、加大对《审计法》和《^v^关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。
(二)、加强业务培训,培养一批高素质的内审人员,造就一支精干的内审队伍。
(三)、上级业务主管部门要加大业务指导力度,加强督查,以进一步规范乡镇内审工作,不断提高内审工作质量。
(四)、进一步加强制度建设,健全内审工作制度。
(五)、进一步完善内审机构,充实人员组成,不断适应内审工作形势的需要。
全员打私工作总结 第9篇
一、xx年工作情况
为了更好地净化___卷烟市场,扩大主渠道卷烟的销量,为广大卷烟消费者提供放心满意的商品,为国家和地方做出贡献,我们主要做了以下几个方面的工作:
(一)、领导重视,组织严密,为卷烟打假打私工作提供强有力的组织保证
三、四月份,按照市局党委的要求,全市各级专卖管理部门开展了“大干六十天”清理整顿卷烟市场活动,重点对“名烟名酒店”、 “烟酒茶”、“城中村市场”公开摆买“假、私、非”卷烟经营户进行了清理整顿;五月份开展了“五一”专项市场整治活动和清理整顿宾馆饭店、公共娱乐场所专项活动,制定了对宾馆饭店、娱乐场所的管理和服务办法;九月份开展了“国庆、中秋”双节专项市场整治活动。在每次活动中,市局王万勋局长和周亚清副局长都深入市场,一线指挥,极大的鼓舞了全市专卖管理人员的士气,有力的促进了活动的深入开展。通过市场检查工作,基本解决了一些违法摆卖卷烟经营户白天不摆晚上摆、检查不摆走后摆的问题,使“名烟名酒”、“烟酒茶”店经营非法卷烟这一突出问题得到了有效的治理;加大了对宾馆、酒店、娱乐场所、夜市、货运部、客运站和187个“城中村”的检查力度。查处了一批违法经营行为,查获了一批非法卷烟。市场净化率达到95%以上。
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